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清遠市交通運輸局

清遠市交通運輸工程造價站2015年預算公開

來源:清遠市交通運輸局訪問量:-發(fā)布時間:2016-08-05

2015年預算單位基本信息表

130113

清遠市交通運輸工程造價站

單位職能

承擔市管和省授權的省管交通建設工程造價的監(jiān)督管理工作;承擔市管交通建設工程項目的估算、概算、預算、結算和決算的審查工作;協(xié)助省站交通建設工程施工定額的測定、收集、整理、編制和預算補充定額的測算、編制;承擔全市交通工程造價監(jiān)督工作的行業(yè)管理指導以及全市交通工程造價人員資格管理。

機構設置

核定編制5人,其中站長1人,副站長1名,內(nèi)設有三個股室,分別是造價辦公室、綜合辦公室、財務辦公室。

2015年預算單位收支預算表

收入

支出

項目

預算數(shù)

項目

預算數(shù)

一、預算撥款

622,065 

一、工資福利支出

337,605 

    一般預算

622,065 

二、商品和服務支出

170,000 

    基金預算

三、對個人和家庭補助和服務支出

114,460 

二、預算外收入

四、其他資本性支出

三、事業(yè)收入(不含預算外收入) 

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入

五、其他收入

本 年 收 入 合 計

622,065 

本 年 支 出 合 計

622,065 

 

2015年預算單位一般公共預算支出明細表

130113

清遠市交通運輸工程造價站

項目名稱

2015年預算數(shù)

編制數(shù)

實際供養(yǎng)數(shù)

人均年(月)標準

一、個人經(jīng)費

 437,605 

 5 

 5 

其中:節(jié)日費

 40,000 

 8,000 

          住房公積金

 60,000 

 1,000 

二、公用經(jīng)費

 70,000 

 14,000 

三、專項經(jīng)費(資金)

 100,000 

四、對個人和家庭補助

 14,460 

其中:節(jié)日費

 8,000 

         醫(yī)療保險費

 14,460 

 241 

        遺屬補助

合計

 622,065 

功能分類科目

經(jīng)濟分類科目

代碼

名稱

金額

代碼

名稱

金額

2140110

公路和運輸安全

547,605 

30101

基本工資

81,840 

2210201

住房公積金

60,000 

30102

津貼補貼

255,765 

2080502

事業(yè)單位離退休

30199

其他工資福利支出

2100502

事業(yè)單位醫(yī)療

14,460 

30201

辦公費

18,000 

2080801

死亡撫恤

30205

水費

7,000 

-

30206

電費

7,000 

-

30211

差旅費

11,000 

-

30212

因公出國(境)費用

-

30215

會議費

-

30217

公務接待費

5,000 

-

30231

公務用車運行維護費

13,600 

-

30299

其他商品和服務支出

108,400 

-

30301

離休費

-

30302

退休費

-

30304

撫恤金

-

30305

生活補助

-

30307

醫(yī)療費

14,460 

-

30311

住房公積金

60,000 

-

30399

其他對個人和家庭的補助

40,000 

-

31013

公務用車購置

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

合計

 622,065 

合計

 622,065 



 

清遠市交通運輸工程造價站2015年年部門預算情況說明

 

一、2015年財政撥款收支預算情況的總體說明

2015年總收入合計 62.21萬元;支出總計62.21 萬元。

二、2015年一般公共預算基本支出情況說明

本單位2015年一般公共預算基本支出  62.21 萬元,其中:人員經(jīng)費 45.2  萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費7萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、差旅費、因公出國(境)費用、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、公務用車購置、辦公設備購置。

2015項目費支出10萬元,與2014年比增加了10萬元增加了100%。主要是根據(jù)省交通工程造價站及市政府的要求進行工程造價監(jiān)督、工程材料信息調(diào)價而增加了相關的費用支出。

三、2015年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2015安排“三公”經(jīng)費預算合計1.86 萬元,比2014 年預減少了0.021 萬元,減少了1.1   %。其中:

2015因公出國(境)經(jīng)費預算為0萬元。與2014年相比沒有變化。

公務用車運行維護費1.36 萬元,比2014 年預算增加0.419 萬元,主要是由于按省交通工程造價站的要求經(jīng)常要到全市各縣區(qū)進行工程材料價調(diào)查所產(chǎn)生的車輛加油費及車輛維修費。公務用輛購置費 0  萬元,與2015年相比無變化。

公務接待費預算0.5 萬元,比2014 年預算減少 0.44 萬元,主要是嚴控接待標準和陪同人員而減少公務接待費預算支出。

四、2015年年政府性基金預算支出情況的說明

2015無政府性基金收支。


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